山東水設(shè)
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我院內(nèi)部審計工作圓滿結(jié)束

作者:財務(wù)科        發(fā)布時間:2014年07月25日

 

    今年二季度,根據(jù)我院職能管理部門2014年重點任務(wù)責(zé)任書要求,財務(wù)科制定工作措施,選擇資質(zhì)等級較高的會計事務(wù)所,對院屬公司2013年度財務(wù)狀況和收支情況實施了專項審計工作。
    本次審計歷時較長,事務(wù)所根據(jù)《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》的規(guī)定,對兩公司2013年度的財務(wù)會計資料及其他相關(guān)信息進(jìn)行了嚴(yán)格的審計程序,提出了包括資產(chǎn)、往來款項、投資、項目管理等相關(guān)問題,并對所發(fā)現(xiàn)的問題出具有針對性的建議。財務(wù)科對審計發(fā)現(xiàn)的問題與建議給予重點關(guān)注,通過工作例會討論賬務(wù)處理依據(jù),并向院領(lǐng)導(dǎo)匯報審計結(jié)果。同時重點追蹤審計建議的處理程序,做到對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。截止目前,內(nèi)部審計工作圓滿結(jié)束。
    通過本次審計,加強我院所屬公司的往來款項的管理,完善施工工程項目的事前事中事后的全面控制,進(jìn)一步規(guī)范了賬務(wù)處理,提高會計核算水平,加強了我院所屬公司的財務(wù)管理,確保我院所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益。